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什么是内部控制机构_什么是内部控制机构

时间:2024-02-07 05:09 阅读数:9733人阅读

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铁岭新城:如财务报告或内部控制报告被出具非标意见,将被实施ST金融界2月6日消息,有投资者在互动平台向铁岭新城提问:请问在公司年报公布后,有被ST的可能吗?公司回答表示:根据股票上市规则,如公司财务报告或内部控制报告被审计机构出具非标意见的审计报告,公司股票将被实施其他风险警示(ST)。本文源自金融界AI电报

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山西三立期货被责令改正:内部控制存缺陷违反了《期货公司监督管理办法》(证监会令第155号)第四十一条第一款的规定。 二是内部控制存在缺陷。 首先,对分支机构管理不到位。合规部门多次监测到个别分支机构员工通过企业微信向交易者提供点位建议、互联网直播中对期货行情走势进行预测,公司未采取有效措施对该员工...

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>▽< ...大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案股权登记日为1月31日,当日收市后持有际华集团股票的投资者可以参与投票。会议地点:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、关于《续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构》的议案。本文源自...

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博瑞传播将于2月2日召开股东大会,审议变更公司2023年度内部控制...股权登记日为1月26日,当日收市后持有博瑞传播股票的投资者可以参与投票。会议地点:成都博瑞传播股份有限公司会议室(成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦23楼)。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案。本文源自...

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ˇ▂ˇ ST贵人:全力配合外部内控咨询机构深化内控体系建设金融界1月12日消息,有投资者在互动平台向ST贵人提问:董秘你好,9.29号的风险提示公告称:”公司正全力配合外部内控咨询机构,进一步深化内控体系建设,全面梳理和规范内控流程,加强内控管理,确保内控要求能够切实执行到位”。请问目前为止,公司聘请的外部内控咨询机构是否已经...

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人保寿险合规存短板:因内控合规有效性不足被监管处罚中国人民人寿保险股份有限公司张家口市中心支公司被国家金融监督管理总局张家口监管分局处以罚款30万元。主要违法违规事实为:“内控合规有效性不足,发生涉刑案件”。人保寿险及分支机构:今年以来已收多张罚单根据监管部门通报统计 ,2024年以来人保寿险及其分支机构多次被...

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≥0≤ 中油工程:变更内控审计机构并确定审计费用金融界11月27日消息,中油工程公告称,拟聘任北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制审计机构,并向其支付内部控制审计费用47.15万元。此次变更是由于原审计机构立信会计师事务所自2016年以来一直为公司提供服务,公司综合考量业务发展和审计工作需求,通过...

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╯△╰ 东江环保(00895)拟聘任大信作为2023年度财务及内控审计机构智通财经APP讯,东江环保(00895)发布公告,公司第七届董事会第33次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》,同意聘任大信会计师事务所作为公司2023年度财务及内控审计机构,任期自公司股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会...

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...拖拉机股份(00038)拟续聘信永中和担任2023年度财务及内控审计机构认为信永中和具有为上市公司提供审计工作的经验和能力,在担任公司2022年度财务、内控审计机构过程中较好地履行了外部审计机构的责任与义务;同意提请公司董事会、股东大会审议批准续聘信永中和担任公司2023年度财务及内控审计机构,并建议公司股东大会授权董事会确定2023...

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康龙化成(03759)拟续聘安永华明为2023年度境内财务及内控审计机构智通财经APP讯,康龙化成(03759)发布公告,为保持审计工作的连续性,经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度境内财务及内控审计机构。本...

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