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什么是内部控制审计_什么是内部控制审计

时间:2024-02-07 05:09 阅读数:6121人阅读

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...大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案股权登记日为1月31日,当日收市后持有际华集团股票的投资者可以参与投票。会议地点:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、关于《续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构》的议案。本文源自...

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ˇ0ˇ ...2月2日召开股东大会,审议变更公司2023年度内部控制审计机构的议案股权登记日为1月26日,当日收市后持有博瑞传播股票的投资者可以参与投票。会议地点:成都博瑞传播股份有限公司会议室(成都市锦江区三色路38号“博瑞?创意成都”大厦23楼)。本次股东大会共计审计1项议案,具体如下:1、关于变更公司2023年度内部控制审计机构的议案。本文源自...

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内控审计程序不到位 中兴华所及2名注册会计师被警示中新经纬11月21日电 因内部控制审计程序不到位等,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师闫宏江、丁建召被警示。 来源:浙江证监局网站 浙江证监局网站21日公布的监管信息显示,经查,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、闫宏江、丁建召在执行华仪电气股份有限公司(以下...

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中油工程:变更内控审计机构并确定审计费用金融界11月27日消息,中油工程公告称,拟聘任北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度内部控制审计机构,并向其支付内部控制审计费用47.15万元。此次变更是由于原审计机构立信会计师事务所自2016年以来一直为公司提供服务,公司综合考量业务发展和审计工作需求,通过...

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ˇωˇ 东江环保(00895)拟聘任大信作为2023年度财务及内控审计机构智通财经APP讯,东江环保(00895)发布公告,公司第七届董事会第33次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》,同意聘任大信会计师事务所作为公司2023年度财务及内控审计机构,任期自公司股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会...

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康龙化成(03759)拟续聘安永华明为2023年度境内财务及内控审计机构智通财经APP讯,康龙化成(03759)发布公告,为保持审计工作的连续性,经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度境内财务及内控审计机构。本...

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福莱特玻璃(06865)拟续聘德勤华永为2023年度财务报表和内控审计机构一致审议通过了《关于续聘公司2023年会计师事务所的议案》。董事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表和内控审计机构,任期自公司2022年年度股东大会批准之日起至公司2023年年度股东大会结束之日止,并提请公司股东大会授权公司...

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?ω? 第一拖拉机股份(00038)拟续聘信永中和担任2023年度财务及内控审计...认为信永中和具有为上市公司提供审计工作的经验和能力,在担任公司2022年度财务、内控审计机构过程中较好地履行了外部审计机构的责任与义务;同意提请公司董事会、股东大会审议批准续聘信永中和担任公司2023年度财务及内控审计机构,并建议公司股东大会授权董事会确定2023...

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>﹏< ...(00914)拟续聘毕马威华振为2023年度的国内财务审计师和内控审计师智通财经APP讯,海螺水泥(00914)发布公告,公司拟续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的国内财务审计师和内控审计师,并续聘毕马威会计师事务所为公司的国际财务审计师,公司2023年度审计费用为人民币620万元。本文源自智通财经网

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内部控制审计报告被出具否定意见,ST华铁维权预征集开始ST华铁(000976.SZ)2022年年报显示,公司控股股东及其他关联方存在非经营性资金占用,公司未履行关联交易的审批程序与信息披露义务,同时,公司2022年度内部控制审计报告被大华会计师事务所出具否定意见。ST华铁2022年年报显示,公司实现营业收入5.73亿,同比下降69.33%,净利润...

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