啥是内控_啥是内控制度
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绵阳富临精工取得内控式控制阀结构专利金融界 2024 年 11 月 23 日消息,国家知识产权局信息显示,绵阳富临精工机械股份有限公司取得一项名为“一种内控式控制阀结构”的专利,授权公告号 CN 110360355 B,申请日期为 2019 年 8 月。
汉口银行IPO之路再添坎坷:多名股东甩卖股权,内控是“老大难”汉口银行面临内控问题突出的情形,频频收到“大额”罚单,就连该行时任董事长也一同被处罚。2023年10月,汉口银行因存在“未严格按异地客户授信审查要求审批业务”“贷款五级分类不准确”“多次条线检查均未能及时发现潜在风险”“内部审计未反映重大风险责任问题”等五项...
╯^╰ 碧水源:国泰君安投资者于11月20日调研我司证券之星消息,2024年11月21日碧水源(300070)发布公告称国泰君安于2024年11月20日调研我司。具体内容如下:问:随着混合所有制改革的完成,公司的管理方面有什么变化?答:混改完成后,公司在内控治理、战略重构、结构优化、精益管理、科技创新、市场拓展等多方面都在同步发力...
盟科药业:拟聘任立信为 2024 年度审计机构金融界11月22日消息,盟科药业公告称,公司于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》。同意聘任立信为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议。...
经济日报:市值管理要管出水平理出成效强化内部控制,推动董监高等关键少数归位尽职,走上稳健经营、高质量发展之路。提升投资价值是关键。要使投资价值充分反映上市公司质量,在价值创造之外,还需做好价值传递,适时充分利用并购重组、股权激励、增持回购等资本市场工具,提升市场对自身投资价值的认可,促进内在价值...
永利股份:拟聘任中审众环为 2024 年度审计机构金融界11月20日消息,永利股份公告称,公司于 2024 年 11 月 20 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》,拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。变更原...
ST百灵:加强内控整改并积极推进扭亏为盈,以满足撤销其他风险警示的...金融界10月15日消息,有投资者在互动平台向ST百灵提问:你好根据公司业务进展和财报,公司什么时候st摘帽。公司回答表示:按照《深圳证券交易所股票上市规则》,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效运行,向深圳证券交易所申请对其股票交易撤销其他风险警示的,应当披露会计...
ST百利:已启动针对内控缺陷的核查与内控流程梳理金融界5月21日消息,有投资者在互动平台向ST百利提问:请问公司被ST后,管理层有什么改进计划吗?具体进展如何?公司回答表示:公司已启动针对内控缺陷的核查与内控流程梳理,具体措施和进展请参见公司最新披露的公告。本文源自金融界AI电报
ST九芝:将根据整改进展与审计机构沟通整改情况,2024年度内控报告在...金融界5月21日消息,有投资者在互动平台向ST九芝提问:公司解决及完善相关内控缺陷,提升内控管理水平,公司什么时候将最近一个年度内控报告提供给审计机构重新审计?谢谢!公司回答表示:公司将积极整改内控缺陷,并计划根据整改进展与整改结果与审计机构沟通关于整改情况的专项...
o(?""?o ST高鸿:积极推进内控整改等核心工作争取早日摘帽金融界10月16日消息,有投资者在互动平台向ST高鸿提问:公司什么时间取消“ST”。公司回答表示:公司管理层高度重视并积极推进该项工作,今年公司将“加强内控整改、提升公司盈利能力、全力解决公司账户被冻结”等事项作为重要核心工作。公司将严格按照监管部门的要求积极进...
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